印花税里的购销合同按什么缴纳?
印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。对于购销合同印花税的缴纳依据,我们需要结合相关法律规定来明确。
根据《中华人民共和国印花税法》规定,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。也就是说,在一般情况下,购销合同印花税是按照合同中明确记载的购销金额来计算缴纳的。
例如,甲公司与乙公司签订了一份购销合同,合同中明确约定货物的购销金额为100万元,且未单独列明增值税税款,那么这份合同的印花税计税依据就是100万元。按照印花税税目税率表,购销合同的税率为价款的万分之三,则该合同应缴纳的印花税为1000000×0.03% = 300元。
不过,如果合同中分别列明了价款和增值税税款,那么就按照不含增值税的价款为计税依据。比如,合同中约定货物价款80万元,增值税税款10.4万元,此时印花税计税依据就是80万元,应缴纳印花税800000×0.03% = 240元。
此外,如果没有签订书面合同,但是有具有合同性质的凭证,如订单、要货单等,也是需要按照上述规定计算缴纳印花税的。
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