营改增后印花税的计税依据是什么?

我公司在营改增之后进行业务操作,不太清楚印花税的计税依据该怎么确定。之前是营业税,现在改成增值税了,这对印花税的计税依据有没有影响呢?具体该按照什么来计算印花税呢?希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下印花税。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。它就像是给经济交易贴上的一个“法律标签”,只要有符合规定的交易行为,就需要缴纳一定比例的税款。


在营改增之后,印花税计税依据的确定要根据具体情况来看。对于合同中分别记载了不含税金额和增值税金额的情况,根据相关规定,印花税是按照不含税金额来计算的。这是因为印花税主要是针对经济交易的实质金额进行征税,不含税金额更能体现交易的实际规模和价值。例如,一份买卖合同中明确约定货物不含税价款为100万元,增值税为13万元,那么计算印花税时就以100万元作为计税依据。


如果合同中没有分别记载不含税金额和增值税金额,而是只记载了含税金额,那么通常就按照含税金额来计算印花税。这是因为在无法明确区分不含税金额和增值税金额的情况下,含税金额可以作为一个整体的交易金额来确定计税依据。


相关法律依据方面,虽然并没有专门针对营改增后印花税计税依据有单独的详细法律条文,但《中华人民共和国印花税法》规定了印花税的计税依据按照合同所列的金额(不包括列明的增值税税款)确定。这为我们确定营改增后印花税的计税依据提供了基本的法律准则。


总之,营改增后确定印花税计税依据,关键在于合同中对金额的记载方式,要准确区分含税金额和不含税金额,按照法律规定来计算缴纳印花税,以避免税务风险。

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