单位个税返还结转损益的会计分录是怎样的?

我在一家公司做会计,公司收到了个税返还,现在要进行结转损益的操作,但我不太清楚具体的会计分录该怎么写。担心写错会影响财务数据的准确性,想了解下相关的正确分录做法,希望有专业人士能帮我解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下单位个税返还的含义。单位个税返还,是指企业按照法律规定,代扣代缴员工个人所得税后,税务机关按一定比例返还给企业的手续费。这部分返还的手续费属于企业的一项收入。


对于单位个税返还的会计处理,在收到返还时,一般计入“其他收益”科目(执行企业会计准则)或者“营业外收入”科目(执行小企业会计准则)。分录如下:


如果执行企业会计准则:

借:银行存款

贷:其他收益

应交税费 - 应交增值税(销项税额)


如果执行小企业会计准则:

借:银行存款

贷:营业外收入

应交税费 - 应交增值税(销项税额)


这里的增值税,根据相关规定,企业取得的个税手续费返还属于增值税应税服务中的“经纪代理服务”,应按照6%的税率计算缴纳增值税(小规模纳税人按照3%征收率)。


接下来进行结转损益的操作。


在期末,需要将“其他收益”或“营业外收入”科目余额结转到“本年利润”科目。


如果是执行企业会计准则,分录为:

借:其他收益

贷:本年利润


如果是执行小企业会计准则,分录为:

借:营业外收入

贷:本年利润


通过这样的结转,将本期的个税返还收益体现在企业的利润中。结转后,“其他收益”或“营业外收入”科目无余额。这种会计处理符合《企业会计准则》和《小企业会计准则》的相关规定,能准确反映企业的财务状况和经营成果。

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