出口企业应交增值税的计算公式是什么?

我经营着一家出口企业,在税务申报时对增值税计算不太清楚。想了解下出口企业应交增值税具体是怎么计算的,有没有什么特殊规定或者公式,希望能得到详细解答,以便准确完成税务申报。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下增值税的基本概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。对于出口企业而言,其应交增值税的计算相对复杂,存在多种情况。


一般情况下,出口企业如果采用“免、抵、退”税办法,当期应纳税额的计算公式为:当期应纳税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额 - 当期免抵退税不得免征和抵扣税额)。这里的“当期内销货物的销项税额”,就是出口企业在国内销售货物按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税额。“当期进项税额”是指企业购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额。而“当期免抵退税不得免征和抵扣税额”,依据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)规定,其计算公式为:当期免抵退税不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率 - 出口货物退税率) - 当期不得免征和抵扣税额抵减额。


若出口企业采用“先征后退”办法,外贸企业以及实行外贸企业财务制度的工贸企业收购货物出口,其出口销售环节的增值税免征;其收购货物的成本部分,因外贸企业在支付收购货款的同时也支付了生产经营该类商品的企业已纳的增值税税款,因此,在货物出口后按收购成本与退税率计算退税退还给外贸企业,征、退税之差计入企业成本。应退税额的计算公式为:应退税额=外贸收购不含增值税购进金额×退税率。


需要注意的是,不同类型的出口企业以及不同的出口货物,在增值税计算和税收政策上可能会存在差异。企业在进行具体计算和税务申报时,要严格按照国家相关税收法律法规和政策执行,如有疑问,也可以咨询当地税务机关。

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