一般纳税人出售使用过的车辆怎么交税?

我是一般纳税人,最近打算把公司使用过的一辆车出售。但我不太清楚在税务方面该怎么处理,不知道要交哪些税,税率是多少,交税的流程又是怎样的。希望懂行的朋友能给我讲讲。
张凯执业律师
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一般纳税人出售使用过的车辆,涉及的税种主要有增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及企业所得税(如果是企业纳税人)等。


首先说增值税,根据不同情况有不同的计税方法。如果该车辆是在2009年1月1日之前购进或者自制的,且当时未抵扣进项税额,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。其依据是《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)和《国家税务总局关于简并增值税征收率有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第36号)。计算公式为:应纳税额=含税销售额÷(1 + 3%)×2%。


如果车辆是在2009年1月1日之后购进或者自制的,一般按照适用税率征收增值税。适用税率通常为13% ,依据是《中华人民共和国增值税暂行条例》。计算公式为:应纳税额=含税销售额÷(1 + 13%)×13%。这里需要注意,如果车辆属于不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,也可以选择按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。


城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加是以实际缴纳的增值税为计税依据。城市维护建设税根据纳税人所在地不同,税率分为7%(市区)、5%(县城、镇)和1%(不在市区、县城或镇的);教育费附加率为3%;地方教育附加率一般为2%。例如,在市区的纳税人,缴纳了1000元增值税,那么城市维护建设税为1000×7% = 70元,教育费附加为1000×3% = 30元,地方教育附加为1000×2% = 20元。


企业所得税方面,企业销售车辆的收入减去其资产净值、相关税费等后的余额,应计入企业应纳税所得额,按照企业适用的所得税税率缴纳企业所得税。依据是《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例。


交税流程一般如下:先在电子税务局或者办税服务厅进行增值税及附加税的申报,填写相应的申报表,申报缴纳税款。企业所得税通常是按季度预缴,年度汇算清缴。

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