印花税已导入后如何作废?

我在电子税务局把印花税申报数据导入了,但是后来发现数据有误,不知道这种已经导入的印花税申报能不能作废,如果可以的话要怎么操作呢?我很担心处理不好会影响后续的税务申报。
张凯执业律师
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在实际的税务操作中,当印花税已经导入后,若需要作废,不同的情况有着不同的处理方式。


首先,如果是在网上申报系统中进行印花税申报且已导入相关数据,通常在申报期内,若还未进行正式申报提交,一般可以直接在系统中找到已导入的数据,选择作废功能进行操作。这就好比你在电子文档里写了一篇文章,在还没正式发送出去之前,你可以随意修改或者删除其中的内容。依据《税收征收管理法》的相关规定,纳税人享有更正申报信息的权利,只要在合理的申报期限内,都可以对申报数据进行调整。


其次,若已经完成了正式申报,但还未缴纳税款,部分地区的网上申报系统支持纳税人自行作废申报。你可以登录申报系统,在申报记录中查找对应的印花税申报信息,按照系统提示的步骤进行作废操作。若网上申报系统不支持自行作废,纳税人则需要携带加盖公章的正确的印花税纳税申报表、税务登记证副本原件及经办人身份证明等资料,前往当地的税务机关办税服务厅,向工作人员说明情况,申请作废申报。


最后,要是已经完成申报且缴纳了税款,此时发现申报有误需要作废,就相对复杂一些。纳税人需要向税务机关提出退税申请,填写《退(抵)税申请表》,并详细说明退税理由,同时提供原完税凭证复印件等资料。税务机关会对申请进行审核,审核通过后才会办理退税及申报作废手续。《税收征收管理法》规定,纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还。

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