跨年缴纳印花税会计分录该怎么做?

我公司有跨年缴纳印花税的情况,不知道在会计处理上该如何做分录。我对会计分录这块不太熟悉,想搞清楚跨年缴纳和正常缴纳印花税在分录处理上有啥不同,具体该怎么操作,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下印花税。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。在会计处理上,涉及到跨年缴纳印花税的情况,我们需要根据不同的情形来做分录。


当企业在跨年时计提印花税,按照权责发生制原则,虽然费用所属期是上一年度,但实际缴纳在本年度,这时要通过“以前年度损益调整”科目来处理。因为“以前年度损益调整”科目是用来核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。分录如下:借:以前年度损益调整;贷:应交税费 - 应交印花税。


缴纳印花税时,分录为:借:应交税费 - 应交印花税;贷:银行存款。


调整未分配利润,因为计提印花税会影响上一年度的利润,进而影响未分配利润,所以要做如下分录:如果是盈利,借:利润分配 - 未分配利润;贷:以前年度损益调整。如果是亏损,则做相反分录,借:以前年度损益调整;贷:利润分配 - 未分配利润。


这里依据的是《企业会计准则第28号 - 会计政策、会计估计变更和差错更正》,其中规定企业应当采用追溯重述法更正重要的前期差错,但确定前期差错累积影响数不切实可行的除外。跨年缴纳印花税就属于前期差错更正的范畴,所以通过“以前年度损益调整”科目进行处理。这样做的目的是为了保证会计信息的准确性和可比性,使财务报表能够真实反映企业的财务状况和经营成果。

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