税局罚款在年报中该如何填列?

我公司之前被税局罚款了,现在要填年报,不知道这个税局罚款在年报里该怎么填,是填在哪个项目下,按什么规则填列呢?不太清楚具体的操作流程,希望得到解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下税局罚款在年报填列涉及的一些基本概念。税局罚款是企业因违反税收法律法规,被税务机关处以的经济处罚。而年报是企业每年向相关部门报送的,反映企业一年来财务状况和经营成果等信息的报告。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,罚金、罚款和被没收财物的损失不得扣除。也就是说,税局罚款在计算企业所得税应纳税所得额时是不能扣除的。


在年报填列时,一般要区分不同的报表。对于企业所得税年度纳税申报表,税局罚款通常在“A105000纳税调整项目明细表”中填列。具体操作是,在“二、扣除类调整项目”下的“(十七)罚金、罚款和被没收财物的损失”这一行次进行填写。账载金额就是企业实际记录在会计账上的税局罚款金额,税收金额填0,因为税法规定不能扣除。两者的差额就是纳税调增金额,这部分要加到应纳税所得额中计算企业所得税。


对于财务报表年报,税局罚款在利润表中一般反映在“营业外支出”项目里。因为它不属于企业正常经营活动产生的支出,所以计入营业外支出。在资产负债表中,由于罚款支出影响了企业的净利润,进而会影响未分配利润项目。


总之,在年报中填列税局罚款时,要严格按照税法规定进行调整,准确反映企业的税务和财务状况。

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