企业筹建期间涉及企业所得税处理的表述正确吗?

我开了家企业,现在正处于筹建期。对于企业筹建期间涉及的企业所得税处理不太明白,不知道相关表述是不是正确的。想了解一下这方面的规定到底是怎样的,怎样处理才符合法律要求,避免后续出现税务问题。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下企业筹建期。企业筹建期就是企业从开始筹备设立,到开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日的期间。


在企业筹建期间的企业所得税处理上,根据《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》(国税函〔2009〕98号)规定,新税法中开(筹)办费未明确列作长期待摊费用,企业可以在开始经营之日的当年一次性扣除,也可以按照新税法有关长期待摊费用的处理规定处理,但一经选定,不得改变。这里所说的长期待摊费用处理规定,依据《中华人民共和国企业所得税法》第十三条规定,在计算应纳税所得额时,企业发生的下列支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除:(一)已足额提取折旧的固定资产的改建支出;(二)租入固定资产的改建支出;(三)固定资产的大修理支出;(四)其他应当作为长期待摊费用的支出。企业筹建期的开办费就属于“其他应当作为长期待摊费用的支出”这一范畴,按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第七十条规定,其他应当作为长期待摊费用的支出,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。


所以,关于企业筹建期间涉及企业所得税处理的表述是否正确,需要结合具体的表述内容以及上述法律规定来判断。如果表述与上述规定一致,那么就是正确的;反之则可能不正确。企业在处理筹建期企业所得税时,要准确理解和运用这些规定,选择适合自身的处理方式,并严格按照规定进行操作,以确保税务处理的合规性。

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