付款后在申报日期后面开票该怎么办?

我已经付完款了,但是对方开票时间在申报日期之后,我完全不知道这种情况该怎么处理,也不清楚会不会有什么影响,想问问遇到这种情况该采取什么措施来解决呢?
张凯执业律师
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在付款后于申报日期之后开票,我们需要从几个方面来考虑应对办法。首先,理解几个关键的法律概念。纳税申报是指纳税人按照税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项书面报告的法律行为,是纳税人履行纳税义务、承担法律责任的主要依据。而发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。


依据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。所以,付款后销售方有义务为付款方开具发票。如果在申报日期后才开票,对于付款方而言,如果是企业,在企业所得税方面,根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)规定,企业应在当年度企业所得税法规定的汇算清缴期结束前取得税前扣除凭证。若在申报时还未取得发票,先按账面发生金额进行税前扣除,在汇算清缴期结束前取得发票即可正常扣除;若在汇算清缴期结束后仍未取得发票,可能无法在企业所得税税前扣除该笔支出。


对于销售方来说,在纳税申报时,应该按照纳税义务发生时间来确认收入并申报纳税,不能因为未开票而不申报。即使在申报日期后开票,之前已经按规定申报纳税的,开票时无需重复申报。若未按规定申报纳税,存在被税务机关追缴税款、加收滞纳金甚至罚款的风险。


遇到付款后在申报日期后面开票的情况,付款方要及时与销售方沟通,催促其尽快开具发票,并关注取得发票的时间对自身税务处理的影响;销售方要严格按照税法规定进行纳税申报和发票开具,避免税务风险。如果双方对税务处理仍有疑问,可以咨询当地税务机关,以获取准确的指导。

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