营业账簿印花税账务处理的会计分录是怎样的?

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张凯执业律师
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营业账簿印花税是对企业营业账簿征收的一种税。在了解其账务处理的会计分录之前,我们先来明确几个关键的法律依据和概念。


根据《中华人民共和国印花税法》规定,营业账簿是以实收资本和资本公积两项合计金额为计税依据。从2022年7月1日起,营业账簿印花税税率为万分之二点五。这是我们进行账务处理的重要依据。


下面我们来看账务处理的会计分录。当企业计算应缴纳的营业账簿印花税时,按照会计核算的规则,需要做如下分录:借记“税金及附加”科目,贷记“应交税费——应交印花税”科目。这里的“税金及附加”科目是用来核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。“应交税费——应交印花税”则是负债类科目,用来记录企业应该缴纳但尚未缴纳的印花税金额。


当企业实际缴纳印花税时,分录为:借记“应交税费——应交印花税”科目,贷记“银行存款”科目。这表示企业通过银行存款的支付,履行了缴纳印花税的义务,同时负债(应交税费)也相应减少。


举例来说,某企业实收资本和资本公积合计金额为100万元,按照万分之二点五的税率计算,应缴纳的营业账簿印花税为1000000×0.00025 = 250元。在计算应缴纳印花税时,会计分录为:借记“税金及附加”250元,贷记“应交税费——应交印花税”250元。当实际缴纳时,借记“应交税费——应交印花税”250元,贷记“银行存款”250元。

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