银行间手续费支出需要纳税吗?

我在银行工作,我们银行在和其他银行进行业务往来时有手续费支出,我不太清楚这笔手续费支出是否需要纳税。想了解一下在法律规定里,银行间手续费支出到底需不需要纳税,依据是什么?
张凯执业律师
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银行间手续费支出是否需要纳税,需要从不同角度来分析。


首先,从企业所得税角度来看,根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。银行间的手续费支出,如果是与银行取得收入相关的、合理的支出,是可以在计算企业所得税应纳税所得额时进行扣除的。也就是说,这笔支出本身不需要缴纳企业所得税,反而可以减少应纳税所得额,起到抵税的作用。例如,银行A为了开展业务,向银行B支付了一笔资金清算的手续费,这笔手续费是为了获取正常业务收入而产生的合理费用,在计算企业所得税时就可以扣除。


其次,从增值税角度来说,按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条规定,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的进项税额不得从销项税额中抵扣。一般情况下,银行支付手续费取得合规的增值税专用发票,其进项税额是可以按照规定进行抵扣的,但如果该手续费支出属于上述不得抵扣的范围,则不能抵扣。例如,如果银行支付的手续费是用于免税的金融业务,那么对应的进项税额就不能抵扣。


综上所述,银行间手续费支出在企业所得税方面通常可扣除,增值税方面要视具体情况判断能否抵扣进项税额,总体而言这笔支出本身不存在直接纳税的问题,但会影响企业最终的纳税计算。

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