建筑劳务公司开的劳务费发票是否可以抵扣?

我是一家企业的财务人员,公司和一家建筑劳务公司合作,收到了他们开的劳务费发票。我不太清楚在税务处理上,这种发票能不能进行抵扣,想了解一下相关的法律规定和具体操作情况。
张凯执业律师
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建筑劳务公司开具的劳务费发票能否抵扣,需要分情况来看。首先,我们得明白增值税抵扣的基本概念。增值税抵扣就是指一般纳税人在计算应缴纳的增值税时,可以用当期购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等支付或者负担的增值税额,去抵扣当期销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产等收取的增值税额。简单来说,就是用进项税去抵减销项税,从而减少应纳税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣: (一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。 (二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。 (三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。进项税额计算公式: 进项税额=买价×扣除率 (四)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。


如果建筑劳务公司开具的是增值税专用发票,且企业是一般纳税人,同时该劳务费用是用于企业的生产经营等应税项目,那么这种情况下,劳务费发票上注明的增值税额是可以作为进项税额进行抵扣的。但如果企业是小规模纳税人,由于小规模纳税人采用简易计税方法,按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,所以即使收到建筑劳务公司开具的增值税专用发票,也不能进行抵扣。另外,如果该劳务费用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,其进项税额也不得从销项税额中抵扣。总之,建筑劳务公司开的劳务费发票能否抵扣要综合多方面因素判断。

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