小规模公司卖车是否能抵税?

我开了家小规模公司,现在想把公司名下的车卖掉。听说一般纳税人卖车有些情况能抵税,我不太清楚小规模公司卖车有没有抵税这回事,想了解下小规模公司卖车到底能不能抵税,有啥规定不。
张凯执业律师
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小规模公司卖车通常不能像一般纳税人那样进行常规意义上的进项税额抵扣,但在销售环节可能涉及到相关税收政策。


首先,我们来解释一下小规模纳税人和抵税的概念。小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。抵税一般是指企业在缴纳税款时,用符合规定的进项税额来冲减应缴纳的销项税额。对于一般纳税人,在购进货物、劳务、服务等取得增值税专用发票时,可以按照规定抵扣进项税额。但小规模纳税人实行简易计税方法,按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十二条规定,小规模纳税人增值税征收率为3%,国务院另有规定的除外。小规模公司卖车属于销售自己使用过的固定资产。依据《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)和《国家税务总局关于增值税简易征收政策有关管理问题的通知》(国税函〔2009〕90号)等相关规定,小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税;销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应按3%的征收率征收增值税。


也就是说,小规模公司卖车,是按照上述简易计税办法来缴纳增值税,而不是像一般纳税人那样通过抵税的方式来减少纳税。例如,小规模公司卖车取得含税销售额10万元,按照减按2%征收率征收增值税,应纳税额为100000÷(1 + 3%)×2% ≈ 1941.75元。


综上所述,小规模公司卖车不能进行进项税额的抵扣,但在销售环节有相应的简易计税政策。

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