购进产品用于推广怎样申报增值税?

我购进了一批产品用于市场推广,但是不清楚在申报增值税这方面该怎么做。不知道申报流程是怎样的,有哪些注意事项,需不需要额外准备什么资料。希望了解一下具体的申报方法。
张凯执业律师
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在探讨购进产品用于推广如何申报增值税之前,我们先明确几个关键的法律概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。当企业购进产品用于推广时,在增值税处理上涉及到进项税额和视同销售的问题。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产的进项税额不得从销项税额中抵扣。而购进产品用于推广,不属于上述不得抵扣的范围,所以在取得合法有效的增值税扣税凭证的情况下,其进项税额是可以抵扣的。这里的合法有效增值税扣税凭证,包括增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书等。


同时,依据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,视同销售货物。购进产品用于推广,通常是无偿赠送给客户等,这种情况就属于视同销售行为。视同销售在增值税申报时,需要按照规定计算销项税额。


在申报增值税时,首先要在增值税纳税申报表附列资料(二)中填写可以抵扣的进项税额。将取得的符合规定的扣税凭证上注明或计算的进项税额填入相应栏次。对于视同销售部分,要在增值税纳税申报表附列资料(一)中,按照适用税率或征收率填写销售额和销项税额。


申报时需要注意的是,要准确核算购进产品的成本、视同销售的销售额等数据。并且要留存好相关的发票、合同等资料,以备税务机关检查。如果对销售额的确定存在疑问,一般按照纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定;如果没有同类货物销售价格的,按照组成计税价格确定。组成计税价格的公式为:组成计税价格=成本×(1 + 成本利润率)。

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