企业所得税年报有退税时报表怎么改?

我公司在做企业所得税年报时发现可以退税,但报表数据好像有点问题。我不太清楚这种有退税情况时报表该怎么修改,是直接在系统里改吗?需要提交什么额外的材料不?流程是怎样的?希望了解下具体的修改方法。
张凯执业律师
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在企业所得税年报中发现有退税情况且报表需要修改时,以下为你详细介绍相关内容。首先,我们要了解“企业所得税年报”。企业所得税年报就是企业在一个纳税年度结束后,按照税法规定,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并结清全年企业所得税税款的行为。而“退税”是指企业在年度汇算清缴后,发现多缴纳了企业所得税,税务机关按照规定将多缴的税款退还给企业。


根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条规定,纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还。所以,企业发现多缴税款有申请退税的权利。


对于报表修改的流程,一般情况下,企业可以先登录电子税务局。在电子税务局中找到“我要办税”模块,然后点击“税费申报及缴纳”。接着在申报缴纳界面找到“更正申报”选项。如果你的企业所得税年报还在申报期内,有些地区是允许企业直接在电子税务局上进行更正申报的。你可以直接修改报表数据,修改完成后,系统会重新计算应纳税额和应退税额。


若已经过了申报期,企业通常需要携带相关资料到当地税务机关的办税服务厅办理更正申报。这些资料一般包括正确的企业所得税年度纳税申报表、财务报表、相关的完税凭证等。到办税服务厅后,填写更正申报的申请表,将修改后的报表提交给税务机关工作人员。工作人员会对提交的资料进行审核,审核通过后,会按照规定办理退税手续。


在修改报表时,要确保修改的数据真实、准确。如果提供虚假的申报资料,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条规定,纳税人、扣缴义务人编造虚假计税依据的,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。所以,企业一定要认真对待报表修改,避免不必要的税务风险。

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