企业所得税调增该如何申报纳税?

我公司在核算企业所得税时发现需要进行调增。但我不太清楚在这种情况下该怎么去申报纳税,是和正常申报一样的流程吗?需不需要额外准备什么资料?具体该怎么做,希望能得到详细解答。
张凯执业律师
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企业所得税调增是指企业在计算应纳税所得额时,根据税法规定,对会计利润进行调整增加的部分。当企业发生了一些在会计核算上可以列支,但按照税法规定不能在税前扣除或者需要限额扣除的项目时,就需要进行企业所得税调增。


在申报纳税前,企业首先要确定调增的项目和金额。常见的调增项目包括超标的业务招待费、税收滞纳金、罚款等。业务招待费是企业为经营业务的需要而支付的应酬费用,税法规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰,超出部分就要调增应纳税所得额。税收滞纳金和罚款是企业违反税收法规等受到的处罚,这些支出在计算应纳税所得额时是不得扣除的,必须全额调增。


确定好调增项目和金额后,企业就可以进行申报纳税了。一般是在企业所得税年度纳税申报时进行调增处理。企业需要填写《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》及其相关附表。在附表中,有专门的项目用于填写纳税调整增加额。企业要按照实际情况准确填写相关数据,将调增的金额填入对应的栏次。


依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。企业在申报时要确保数据的真实性和准确性,如果虚假申报,可能会面临税务机关的处罚。


此外,企业在申报过程中,如果遇到不确定的问题,可以及时向当地税务机关咨询,或者寻求专业税务顾问的帮助,以确保申报纳税工作的顺利进行。

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