企业汇算清缴营业外收入调增该怎么调?

我经营着一家企业,在做汇算清缴时遇到营业外收入调增的问题。不太清楚具体该如何操作,是直接在报表上调整吗?还是有特定的流程和方法?想了解清楚这方面的操作,避免出现错误。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下企业汇算清缴和营业外收入调增的概念。企业汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内,依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。营业外收入调增则是因为某些营业外收入在会计核算和税务规定上存在差异,需要在汇算清缴时对应纳税所得额进行调整增加。




根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。营业外收入属于收入总额的一部分,当存在税法规定需要调增的情况时,就需要进行相应调整。




在操作上,一般是通过填写企业所得税年度纳税申报表来完成营业外收入的调增。比如在《纳税调整项目明细表》中,有专门的行次来填写需要调整的项目。如果企业有确实应调增的营业外收入,就按照实际情况在对应的行次中填写调增金额。




具体步骤如下:第一步,仔细梳理企业的营业外收入明细,确定哪些属于需要调增的项目。例如,企业取得的政府补助,如果不符合不征税收入条件,就需要调增。第二步,在企业所得税年度纳税申报表中找到《纳税调整项目明细表》。第三步,在该表中找到与营业外收入调增相关的行次,将确定好的调增金额填入。第四步,将调整后的应纳税所得额重新计算应纳所得税额,并与预缴税额对比,确定应补或应退税额。最后,完成整个汇算清缴申报流程。需要注意的是,企业要确保调增的金额准确无误,并且留存好相关的证据资料,以备税务机关检查。

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