营业外收入汇算清缴时应调增还是调减?

我在做企业汇算清缴,对营业外收入这块不知道该怎么处理。不清楚在汇算清缴时营业外收入是要调增还是调减,担心处理不好会影响税务申报,想知道有没有相关的法律规定来明确这个问题。
张凯执业律师
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在了解营业外收入汇算清缴是调增还是调减之前,我们先来解释一下营业外收入和汇算清缴这两个概念。营业外收入,简单来说,就是企业发生的与日常经营活动没有直接关系的各项收入,比如企业得到的政府补助、固定资产盘盈、接受捐赠等。而汇算清缴呢,是企业在年度终了后,按照税收法律、法规和其他有关企业所得税的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。


一般情况下,营业外收入在会计上和税法上的处理是一致的,不需要进行纳税调整。不过,有些特殊情况会导致需要对营业外收入进行调增或调减。比如,企业收到的政府补助,如果会计上计入营业外收入,但按照税法规定该政府补助属于不征税收入,那么在汇算清缴时就需要将这部分营业外收入调减应纳税所得额。这是依据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:一是企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;二是财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;三是企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。


再比如,如果企业发生的债务重组利得计入了营业外收入,而按照税法规定,债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额50%以上,可以在5个纳税年度的期间内,均匀计入各年度的应纳税所得额。那么在这种情况下,如果企业在会计上一次性确认了营业外收入,而税法要求分期确认,就需要在汇算清缴时对营业外收入进行调减,以后年度再逐步调增。


所以,营业外收入汇算清缴是调增还是调减,要根据具体情况,结合税法规定来判断。企业需要仔细分析每一项营业外收入的性质和税法处理规定,准确进行纳税调整,避免税务风险。

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