汇算清缴手续费是否需要调增?

我在进行企业汇算清缴时,遇到了手续费的问题。不太清楚手续费在汇算清缴时需不需要调增,担心处理不当会有税务风险,想知道具体的规定是怎样的,希望得到专业解答。
张凯执业律师
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在探讨汇算清缴手续费是否要调增这个问题之前,我们先明确一下汇算清缴和手续费调增的概念。汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内,依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。而手续费调增,简单来说就是在计算应纳税所得额时,把不符合规定或者超过标准的手续费支出部分加回来,增加应纳税所得额,从而可能导致多缴纳企业所得税。


对于手续费在汇算清缴时是否调增,要依据具体情况来判断。根据《企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,与取得收入无关的其他支出不得扣除。如果企业发生的手续费支出与取得收入没有直接关联,那么这部分手续费在汇算清缴时就需要调增应纳税所得额。


另外,《财政部 国家税务总局关于企业手续费及佣金支出税前扣除政策的通知》(财税〔2009〕29号)对企业手续费及佣金支出税前扣除的标准进行了规定。一般企业按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额,超过部分不得在税前扣除,需要在汇算清缴时进行调增。例如,企业与中介服务机构签订服务合同,确认收入100万元,按照5%的扣除限额标准,可扣除的手续费限额为5万元,如果企业实际发生的手续费为6万元,那么超过的1万元就需要在汇算清缴时调增应纳税所得额。


但是,如果企业的手续费支出符合税法规定的扣除条件和标准,与企业的生产经营活动直接相关,并且有合法有效的凭证,那么这部分手续费就可以在税前全额扣除,不需要进行调增。比如企业因办理银行贷款业务支付给银行的手续费,只要有银行开具的正规发票等合法凭证,就可以在税前正常扣除。

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