汇算清缴无收入时招待费是否需要填?

我在做企业汇算清缴,企业这一年没有收入,但发生了招待费。我不太清楚这种情况下,在汇算清缴时要不要填写招待费相关内容,担心填错会有问题,所以想了解一下具体规定。
张凯执业律师
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在企业所得税汇算清缴中,当企业没有收入但发生了业务招待费,仍然需要填写相关内容。


首先,我们来解释一下业务招待费这个概念。业务招待费是企业为了经营业务的需要而支付的应酬费用,比如请客户吃饭、赠送礼品等花费。对于企业来说,业务招待费在企业所得税税前扣除是有严格规定的。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,与取得收入无关的其他支出不得在计算应纳税所得额时扣除。同时,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。


当企业在一个纳税年度内没有收入时,按照上述规定,由于销售(营业)收入为零,那么业务招待费可扣除的限额按照“当年销售(营业)收入的5‰”计算就是零。即使业务招待费按照发生额的60%计算有一定金额,但因为不能超过“当年销售(营业)收入的5‰”,所以实际上业务招待费在这种情况下是不能在税前扣除的。


不过,虽然不能扣除,但在汇算清缴时,仍然需要在相关报表中如实填写业务招待费的发生额。这是因为税务机关需要通过企业填写的报表来全面了解企业的经营情况和费用支出情况。如果不填写,可能会被认为企业隐瞒了相关费用,从而引发税务风险。

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