企业所得税应纳税所得额如何进行调增调减?

我开了一家小公司,在计算企业所得税应纳税所得额时,听说有调增调减的操作,但我不太清楚具体怎么弄。比如哪些情况需要调增,哪些情况需要调减,调增调减的依据和标准是什么,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
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企业所得税应纳税所得额的调增调减是企业在计算应缴纳的企业所得税时非常重要的环节。下面来详细解释一下相关内容。


首先,要理解企业所得税应纳税所得额。它是企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。通俗来讲,就是企业在一个纳税年度里赚的钱,按照税法规定经过一系列调整后,用来计算要交多少企业所得税的那个数额。


接着说调增的情况。调增就是要在企业会计利润的基础上,增加一些数额来计算应纳税所得额。常见的调增项目有:超标的业务招待费。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。比如企业当年销售收入是1000万元,业务招待费发生了20万元,按照发生额的60%计算是12万元,按照销售收入的5‰计算是5万元,那么只能扣除5万元,剩下的15万元就要调增应纳税所得额。再比如税收滞纳金、罚金、罚款和被没收财物的损失,这些在计算应纳税所得额时是不得扣除的,所以要调增。依据是《中华人民共和国企业所得税法》第十条的规定。


然后是调减的情况。调减就是在会计利润的基础上减少一些数额来计算应纳税所得额。例如国债利息收入,这是免税收入,企业取得的国债利息收入可以从收入总额中扣除,从而调减应纳税所得额。还有符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益,也是免税的,要进行调减。依据同样是《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定。


企业在进行应纳税所得额调增调减时,一定要严格按照税法规定进行准确计算,以确保企业依法纳税,避免税务风险。

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