盘盈的固定资产如何缴纳印花税?

我公司在资产清查时盘盈了一批固定资产,不知道对于这些盘盈的固定资产,在印花税方面该怎么处理,是按照什么依据来计算缴纳金额呢,有没有什么特殊规定或者优惠政策,不太了解相关流程,希望能得到解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下印花税。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。通俗来讲,就是在一些特定的经济交易或者文件订立等情况下,需要按照规定缴纳一定的税款。


对于盘盈的固定资产是否缴纳印花税,关键要看是否存在印花税应税凭证。根据《中华人民共和国印花税法》所附《印花税税目税率表》,印花税的应税凭证包括合同、产权转移书据、营业账簿和证券交易。盘盈固定资产这一行为本身,并不属于印花税应税合同、产权转移书据等列举的应税行为范围。也就是说,单纯的盘盈固定资产这个情况,并没有产生印花税的纳税义务。


一般情况下,只有当盘盈固定资产后涉及到如签订相关的买卖合同、产权转移合同等应税凭证时,才需要缴纳印花税。如果涉及买卖合同,按照合同所列的金额(不包括列明的增值税税款)的万分之三计算应纳税额;若涉及产权转移书据,土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移),按照价款的万分之五计算应纳税额;股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的),按照价款的万分之五计算应纳税额;商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据,按照价款的万分之三计算应纳税额。营业账簿则按照实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五计算应纳税额。

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