补缴上年度印花税并交滞纳金该如何入账?

我公司在税务检查时发现需要补缴上年度的印花税,并且还要缴纳滞纳金。我不太清楚在财务上该怎么处理这些补缴的印花税和滞纳金,不知道入账的具体流程和方法是怎样的,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在财务处理上,补缴上年度印花税并缴纳滞纳金的入账需要区分不同情况进行处理。


首先,我们要了解印花税的性质。印花税是对经济活动和经济交往中设立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。根据《中华人民共和国企业会计准则》,对于涉及到以前年度损益调整的事项,需要通过专门的会计科目来进行核算。


对于补缴上年度的印花税,一般要通过“以前年度损益调整”科目来处理。因为上一年度的账目已经结账,不能直接调整上一年度的账目,所以使用这个科目来核算对上一年度利润的影响。具体的会计分录为:借:以前年度损益调整,贷:应交税费 - 应交印花税。这里“以前年度损益调整”这个科目,就是专门用来核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。


缴纳印花税时,会计分录为:借:应交税费 - 应交印花税,贷:银行存款。这个分录表示企业用银行存款支付了所欠的印花税。


而滞纳金是由于企业没有按时缴纳税款而产生的额外费用,根据规定,滞纳金应计入“营业外支出”科目。因为滞纳金不属于企业正常的生产经营费用,而是一种因违反纳税规定而产生的支出。会计分录为:借:营业外支出 - 税收滞纳金,贷:银行存款。


最后,由于“以前年度损益调整”科目会影响到上一年度的净利润,所以还需要将“以前年度损益调整”科目的余额转入“利润分配 - 未分配利润”科目。如果“以前年度损益调整”科目是借方余额,分录为:借:利润分配 - 未分配利润,贷:以前年度损益调整;如果是贷方余额,则做相反的分录。这样就完成了整个补缴上年度印花税并缴纳滞纳金的入账处理。

相关问题

为您推荐20个相关问题

补缴以前年度印花税和滞纳金该如何入账?

我公司发现需要补缴以前年度的印花税,并且还有滞纳金。但我不知道在财务上该怎么处理,是直接计入当期费用,还是有别的入账方法?不太清楚相关的财务操作规范,想知道正确的入账方式。

补交印花税和滞纳金怎么进行账务处理?

我公司之前没及时交印花税,现在要补交,还得交滞纳金。我不太清楚在财务上该怎么处理这些费用,是把它们计入哪个科目,具体分录要怎么做,希望有人能帮我解答一下。

补缴往年印花税该如何入账?

我公司之前漏缴了往年的印花税,现在需要补缴。但我不知道补缴的这笔印花税在财务上该怎么入账,是计入当期费用,还是进行追溯调整呢?希望了解具体的入账方法和相关规定。

补交以前年度印花税该如何入账?

我公司需要补交以前年度的印花税,但是不知道在财务上该怎么进行入账处理。我不太清楚相关的会计准则和税务规定,也担心入账方式不对会影响公司财务报表和税务申报。想了解一下正确的入账方法是什么。

补交以前年度印花税该如何进行账务处理?

我公司发现需要补交以前年度的印花税,但是不清楚具体的账务处理该怎么做。不知道是直接计入当期费用,还是有其他的处理方式。想了解一下在会计账务上正确的操作流程,避免出现错误处理带来税务风险。

印花税滞纳金该如何做账?

我公司之前缴纳印花税时逾期了,产生了滞纳金。现在我在做财务账,不知道这印花税滞纳金该怎么入账,是计入成本还是费用呢,又该用什么会计科目来记录,有没有相关的规定说明呢?

印花税跨年补缴的会计分录怎么做?

我公司发现去年有印花税没交,现在要跨年补缴。我不太清楚该怎么处理这笔补缴业务的会计分录,也不知道涉及哪些会计科目,该怎么操作才能符合财务和税务要求呢?

是否可以补缴以前年度印花税和滞纳金?

我在整理公司财务的时候,发现有以前年度的印花税没交。现在想补缴,不知道能不能补缴,补缴的话滞纳金怎么算,有什么相关规定吗?我担心不及时处理会有更严重的后果,想了解清楚该怎么做。

补缴以前年度滞纳金该如何入账?

我公司之前有税款需要补缴,还产生了滞纳金。现在不知道该把这笔补缴以前年度滞纳金怎么入账,不清楚在财务处理上有什么规定和方法,怕入账方式不对影响财务数据,希望了解具体的入账操作。

补以前年度印花税如何进行账务处理?

我公司在税务检查中发现需要补缴以前年度的印花税,但是我不知道该怎么进行账务处理。是直接计入当期费用,还是要通过以前年度损益调整呢?希望了解具体的账务处理方法和相关规定。

交以前年度印花税的分录怎么做?

我公司发现之前年度有印花税没交,现在要补交。我不太清楚该怎么写会计分录,也不确定在税务和账务处理上有哪些要注意的地方,希望能了解交以前年度印花税分录的具体做法。

补提以前年度印花税该如何做账?

我公司发现之前年度有印花税未计提,现在需要补提。但我不知道具体该怎么做账,也不清楚会涉及哪些会计科目和步骤。希望了解一下补提以前年度印花税的正确账务处理方法。

补缴以前年度印花税该如何做分录?

我公司发现需要补缴以前年度的印花税,但是我不知道在财务上该怎么处理分录。我担心分录做错会影响财务报表的准确性,也怕不符合相关财务规定。所以想问问补缴以前年度印花税具体要怎样做分录,有没有什么需要特别注意的地方。

补缴去年印花税的会计分录该怎么做?

我公司需要补缴去年的印花税,但是我不知道在会计上该怎么处理分录。我不太清楚相关的会计准则和规定,也不确定涉及哪些科目。希望了解补缴去年印花税正确的会计分录做法,避免财务处理出错。

印花税滞纳金的会计分录怎么做?

我公司因为一些原因缴纳印花税产生了滞纳金,我作为公司会计,不太清楚该如何做印花税滞纳金的会计分录。我想了解一下在会计处理上,印花税滞纳金要怎么入账,是计入哪个科目,具体的分录格式是怎样的,希望得到专业解答。

印花税滞纳金应计入什么科目?

我公司缴纳印花税时产生了滞纳金,在做财务处理时,不知道该把这部分滞纳金计入哪个科目。我对财务和税务知识不太懂,想知道按照法律规定和财务规范,印花税滞纳金应该计入哪个会计科目呢?

补缴以前年度的印花税会计分录怎么做?

我公司要补缴以前年度的印花税,但是我不知道该怎么做会计分录。我对会计和税务方面不太熟悉,想知道按照法律规定和会计规范,正确的补缴以前年度印花税的会计分录应该怎么写,希望得到详细解答。

补缴以前年度税金和滞纳金该如何入账?

我公司之前年度有些税金没缴,现在要补缴,还产生了滞纳金。我不太清楚在财务上该怎么处理这些补缴的税金和滞纳金,也不知道入账的流程和方法,怕弄错了影响财务报表和税务申报,希望了解一下具体该如何入账。

补交印花税如何做会计分录?

我公司之前漏交了印花税,现在需要补交。我对会计分录这方面不太懂,不清楚补交印花税该怎么做分录,是直接计入当期费用,还是有其他处理方式呢?想了解一下正确的会计分录做法。

补缴去年印花税会有滞纳金吗?

我去年漏缴了印花税,现在打算补缴。不知道补缴去年的印花税会不会产生滞纳金啊?我不太清楚这方面的规定,想了解一下自己需不需要额外支付滞纳金。