消费税是计入成本还是税金及附加?

我在处理公司财务时,涉及到消费税的会计处理。不太清楚消费税在会计记账时,是应该计入成本,还是计入税金及附加。想了解下在不同情况下,消费税具体该如何进行会计处理,有没有明确的法律规定呢?
张凯执业律师
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消费税是对特定消费品和消费行为征收的一种税。在会计处理中,消费税计入成本还是税金及附加需要分情况来看。


首先,我们要明白“税金及附加”科目。根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会〔2016〕22号)规定,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。也就是说,当企业销售应税消费品时,按照规定计算应缴纳的消费税,是计入“税金及附加”科目的。这是因为企业销售商品产生的消费税是企业经营活动过程中的一项支出,与销售活动直接相关,所以通过“税金及附加”来核算,最终会影响企业的营业利润。例如,化妆品生产企业销售化妆品,按照销售额计算缴纳的消费税,就计入“税金及附加”。


然而,在某些情况下,消费税是要计入成本的。比如,企业自产自用的应税消费品,用于连续生产应税消费品以外的其他方面,像用于在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务、馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等,应视同销售,按规定计算缴纳消费税,并且将消费税计入相关资产的成本。另外,委托加工应税消费品,除受托方为个人外,由受托方在向委托方交货时代收代缴税款。委托加工的应税消费品,委托方用于连续生产应税消费品的,所纳税款准予按规定抵扣;委托加工的应税消费品直接出售的,不再缴纳消费税,此时受托方代收代缴的消费税应计入委托加工物资的成本。

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