哪些情况下消费税应计入成本?

我在处理公司财务事务时,对消费税计入成本这一块不太清楚。在什么业务场景下,消费税是要算到成本里面去的呢?我想知道具体的情况,这样在做成本核算的时候才能准确计算,避免出现错误。
张凯执业律师
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消费税是对特定的消费品和消费行为征收的一种税。在某些情况下,消费税需要计入成本。


首先,我们要明白计入成本意味着消费税成为了资产价值的一部分。当企业将应税消费品用于非连续生产应税消费品时,消费税就应计入成本。这里的非连续生产应税消费品,就是说生产出来的产品不是继续用于生产需要缴纳消费税的其他产品。比如,企业将自产的应税消费品用于在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务、馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面,这时候消费税要计入相关资产的成本。


依据《中华人民共和国消费税暂行条例》及其实施细则规定,企业销售应税消费品时,消费税是通过“税金及附加”科目核算;但如果是上述用于非连续生产应税消费品等情况,消费税就要计入相应资产的入账价值。例如,企业将自产的高档化妆品用于职工福利发放,这部分高档化妆品对应的消费税就要计入“应付职工薪酬”,进而影响企业的成本。


另外,委托加工应税消费品,受托方代收代缴消费税时,如果委托方收回后直接用于销售(以不高于受托方的计税价格出售),那么受托方代收代缴的消费税要计入委托加工物资的成本。因为这种情况下,委托方不需要再缴纳消费税,代收代缴的消费税就成为了委托加工物资成本的一部分。这也是根据相关消费税法规,为了保证税收的合理征收和避免重复征税而规定的。

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