印花税计税基础是含税还是不含税?

我在处理税务申报时,对于印花税计税基础是否包含增值税搞不清楚。合同里有的明确了含税金额和不含税金额,有的就只有一个总金额,我也不知道该以哪个为依据来计算印花税,很怕算错了面临税务风险,希望有人能帮我解答。
张凯执业律师
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印花税计税基础是否含税需要根据具体情况来判断。


首先,我们要明确印花税的概念。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。对于它的计税依据,《中华人民共和国印花税法》有着相关规定。


如果合同中分别列明了增值税税款和不含税金额,那么印花税的计税依据就是不含税金额。例如,一份购销合同明确约定货物不含税价款为100万元,增值税税款为13万元,总金额为113万元,此时计算印花税就以100万元作为计税基础。这是因为合同清晰区分了价款和税款,按照规定以不含税的价款来计税,这样更能准确反映应税行为的实际金额。


然而,如果合同中没有分别列明增值税税款和不含税金额,而是只记载了一个含税的总金额,那么印花税的计税依据就是这个含税总金额。比如一份合同只写了交易总金额为50万元,没有单独标注增值税和不含税价款,那么就以50万元作为印花税的计税基础来计算应缴纳的印花税税额。


总之,在确定印花税计税基础时,关键要看合同对金额的表述方式,分别列明就按不含税金额,未分别列明就按含税总金额,以此来准确计算印花税,避免税务风险。

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