报印花税是含税还是不含税呢?

我在申报印花税时,不太清楚计税依据是含税金额还是不含税金额。我的合同里既有含税金额又有不含税金额,不知道该用哪个来计算印花税,很怕填错了,影响申报,想了解下报印花税到底是按含税还是不含税来算。
张凯执业律师
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在确定报印花税是按照含税金额还是不含税金额时,需要根据具体情况来判断。


首先,我们先了解一下印花税。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。简单来说,就是在一些特定的经济交易中,国家要对相关的凭证征收一定比例的税。


根据《中华人民共和国印花税法》第五条规定,印花税的计税依据如下:(一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;(二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款;(三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额;(四)证券交易的计税依据,为成交金额。


这意味着,如果合同中分别列明了不含税金额和增值税税款,那么在申报印花税时,就按照不含税金额来计算。例如,一份合同中明确约定货物不含税价款为100万元,增值税税款为13万元,那么计算印花税时就以100万元为计税依据。


但是,如果合同中没有分别列明不含税金额和增值税税款,也就是只写了一个含税的总金额,那么通常就按照这个含税总金额来计算印花税。比如,合同中只写了交易金额为113万元(包含增值税),此时就以113万元作为计税依据来申报印花税。


所以,关键在于合同中是否分别列明了不含税金额和增值税税款,以此来确定报印花税是用含税金额还是不含税金额。

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