印花税申报是含税还是不含税?

我在进行印花税申报时,搞不清楚计税金额是按含税金额还是不含税金额来报。如果报错了可能会有税务风险,我很担心这个问题,希望了解一下印花税申报到底该用含税金额还是不含税金额,有没有明确的规定呢?
张凯执业律师
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印花税申报计税依据是含税还是不含税,需要分情况来看。


首先,根据《中华人民共和国印花税法》第五条规定,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款;应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款。也就是说,如果合同中明确将不含税金额和增值税税款分别列明,那么印花税的计税依据就是不含税金额。比如一份买卖合同,明确写了货物不含税价款为100万元,增值税税款为13万元,那么计算印花税时就按照100万元来算。


其次,如果合同中没有分别列明不含税金额和增值税税款,而是只列了一个含税总金额,那么通常印花税的计税依据就是这个含税金额。例如,一份租赁合同直接写了年租金含税金额为5万元,没有单独列出增值税,这时申报印花税就要以5万元作为计税依据。


此外,对于一些特殊情况,在实际征管中可能会存在不同的处理方式。各地税务机关可能会根据当地的税收政策和征管实践,对印花税的计税依据做出具体规定。纳税人应当关注当地税务机关的相关公告和要求,确保准确申报印花税。同时,纳税人应妥善保存好合同等相关凭证,以备税务机关检查。

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