增值税起征点是专票和普票之和吗?

我在经营一家小店,平时会开增值税专票和普票。我不太清楚增值税起征点的计算方式,想知道它是专票和普票的开票金额之和吗?要是分开算的话,我纳税筹划也能更合理些。
张凯执业律师
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增值税起征点是否是专票和普票之和,需要分情况来看。


首先,我们来了解一下增值税起征点。增值税起征点是税法规定的对课税对象开始征税的最低界限,当销售额未达到起征点时,无需缴纳增值税;一旦达到或超过起征点,则需要就全部销售额计算缴纳增值税。


对于小规模纳税人,在判断是否达到增值税起征点时,通常是将开具增值税专用发票的销售额和开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额合并计算的。依据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十七条规定,增值税起征点的适用范围限于个人(这里的个人指个体工商户和其他个人)。另外,按照现行税收政策,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税。这里的销售额就是专票、普票和未开票收入的总和。


不过,开具增值税专用发票部分是不享受免税政策的。因为取得专票的购买方可以抵扣进项税额,如果销售方开专票还免税,就会造成税收链条的断裂和不公平。所以即使合计销售额未超过起征点,开具专票部分仍需缴纳增值税。 例如,某小规模纳税人季度内开具普票销售额为20万元,开具专票销售额为10万元,虽然合计销售额30万元未超过季度30万元的起征点,但开具专票的10万元需要缴纳增值税,开具普票的20万元免征增值税。


综上所述,在判断是否达到增值税起征点时,一般是专票和普票销售额之和,但专票部分无论是否达到起征点通常都要缴纳增值税。

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