季报报税填开发票金额是否要填含税收入?

我在进行季报报税时,对于填开发票金额这一项有点拿不准。不知道这里填的是含税收入,还是不含税收入。如果填错了会不会有什么问题,所以想弄清楚到底该怎么填。
张凯执业律师
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在季报报税填开发票金额时,一般情况下填写的是不含税收入。这是因为在税法规定里,增值税是价外税,在计算应纳税额等相关数据时,是以不含税收入作为计税依据的。


我们先来解释一下含税收入和不含税收入的概念。含税收入就是包含了增值税税款的收入总额,比如您销售一件商品,售价是113元,这里面既包含了商品本身的价格,也包含了增值税税款。而不含税收入就是去除了增值税税款后的收入,假如增值税税率是13%,那么这件商品的不含税收入就是113÷(1 + 13%) = 100元。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》等相关规定,纳税人销售货物或者应税劳务,按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税额,为销项税额。销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。也就是说,在进行纳税申报时,所依据的销售额是不含税的。


如果在季报报税时将含税收入错误地填入填开发票金额栏,会导致计税基数不准确。若填入含税收入,会使得计算出来的应纳税额比实际应纳税额偏高,企业多缴纳了税款;若本来应该填写含税收入却填了不含税收入,又会使应纳税额计算偏低,企业少缴纳了税款,这都属于申报错误,可能会面临税务机关的检查和相应的处罚。所以,一定要准确填写不含税收入。

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