购进的住宿服务为什么能抵扣进项?

我公司经常有员工出差产生住宿费用,之前听说购进的住宿服务进项税有的能抵扣,有的不能抵扣,不太明白其中的原因。想知道在什么情况下购进的住宿服务能抵扣进项,背后的法律依据是什么呢?
张凯执业律师
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在我国税收体系中,进项税额抵扣是一个重要的概念。简单来说,进项税额抵扣就是企业在购买货物、劳务、服务等时支付的增值税,可以在计算应缴纳的增值税时进行扣除。这样做的目的是为了避免重复征税,减轻企业的税收负担。


对于购进的住宿服务,能否抵扣进项需要分情况来看。根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。


如果企业购进的住宿服务是用于上述不得抵扣的项目,比如员工旅游的住宿费用属于集体福利,或者招待客户的住宿费用属于交际应酬消费,那就不能抵扣进项税额。但如果是企业员工因出差等与生产经营相关的活动发生的住宿费用,是可以按照规定抵扣进项税额的。因为这种住宿服务是为了企业的正常经营活动而发生的,符合增值税链条中对可抵扣进项的要求,能够合理地参与到企业的生产经营流转中,所以允许抵扣。这样既保证了税收的公平性,也符合增值税的原理,避免了企业在经营过程中的重复纳税。

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