计提出口关税的会计分录是怎样的?

我公司最近有出口业务,涉及出口关税的计提。我不太清楚在会计上该怎么处理,不知道计提出口关税的会计分录具体是怎样写的,也不了解相关的规范和要求,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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在会计处理中,计提出口关税的会计分录需要根据不同的情况来确定。首先,我们要明白出口关税是企业在出口货物时,根据国家税法规定需要缴纳的一种税费。这部分税费是企业出口业务成本的一部分。


对于自营出口业务,当企业计提出口关税时,应借记“税金及附加”科目,贷记“应交税费 - 应交出口关税”科目。这里的“税金及附加”科目是用来核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费,出口关税也属于其中之一。而“应交税费 - 应交出口关税”则是负债类科目,反映企业应缴纳但尚未缴纳的出口关税金额。根据《企业会计准则第 14 号——收入》等相关规定,企业应当在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入,同时将与出口业务相关的成本和税费进行合理的核算和记录。


如果是代理出口业务,受托方计提出口关税时,应借记“应收账款”科目,贷记“应交税费 - 应交出口关税”科目。因为在代理出口业务中,受托方只是代理委托方办理出口业务,出口关税最终是由委托方承担的,受托方先代垫这部分税费,所以通过“应收账款”来核算,后续再向委托方收回。这也符合会计准则中对于代理业务会计处理的原则,清晰地反映了受托方的债权债务关系。

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