预缴增值税的账务处理是怎样的?

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张凯执业律师
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在会计核算里,预缴增值税是企业预先缴纳的一部分增值税税款,这部分税款在后续纳税申报时可以用来抵减应纳税额。以下为您详细介绍预缴增值税账务处理的相关内容。


首先是预缴增值税的会计分录。企业预缴增值税时,要借记“应交税费——预交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。这个分录表明企业把钱交给税务部门,作为预先缴纳的增值税。比如,企业在某个月预缴了10000元增值税,会计分录就是:借:应交税费——预交增值税 10000;贷:银行存款 10000。


到了月末,企业需要将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目,会计分录为:借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——预交增值税”科目。还是上面的例子,月末时的分录就是:借:应交税费——未交增值税 10000;贷:应交税费——预交增值税 10000。这样做是为了准确核算企业当月实际应缴纳的增值税。


在税务申报方面,企业预缴的增值税可以在当期应纳税额中抵减。依据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号),“预交增值税”明细科目,核算一般纳税人转让不动产、提供不动产经营租赁服务、提供建筑服务、采用预收款方式销售自行开发的房地产项目等,以及其他按现行增值税制度规定应预缴的增值税额。企业应根据实际业务情况,按照规定进行预缴增值税的申报和账务处理。


在财务报表列示上,“应交税费”科目下的“应交增值税”“未交增值税”“待抵扣进项税额”“待认证进项税额”“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示;“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

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