年度企业所得税汇算清缴是怎样进行的?

我开了家小公司,到了年底要进行企业所得税汇算清缴,可我不太清楚具体流程和相关规定。不知道要准备什么材料,该怎么计算应纳税额,也不了解有哪些注意事项。希望能有人给我详细讲讲,让我顺利完成汇算清缴。
张凯执业律师
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企业所得税汇算清缴,简单来说,就是企业在年度终了后,按照税收法律法规的规定,对全年应纳税所得额和应纳所得税额进行计算,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、结清全年企业所得税税款的行为。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条规定,企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。企业在报送企业所得税纳税申报表时,应当按照规定附送财务会计报告和其他有关资料。


汇算清缴的流程通常如下:首先是收入的确认。企业应核查自身的收入是否全部入账,特别是往来款项是否还存在该确认为收入而没有入账的情况。这是计算应纳税所得额的基础,只有准确确认收入,才能保证后续计算的准确性。


其次是成本的扣除。要检查成本列支是否符合税法规定,对一些不允许扣除或者需要按照一定标准扣除的项目进行调整。例如,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。


再者是费用的核算。对于费用的扣除,也有严格的规定。比如,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除;企业拨缴的工会经费,不超过工资、薪金总额2%的部分,准予扣除等。企业需要仔细核对各项费用的扣除是否符合规定。


最后是进行纳税调整。在完成上述各项核查后,根据税法规定,对会计利润和应纳税所得额之间的差异进行调整,计算出应纳税所得额和应纳税额。如果计算出的应纳税额大于已预缴的税额,企业就需要补缴税款;反之,如果应纳税额小于已预缴的税额,企业则可以申请退税。


在进行年度企业所得税汇算清缴时,企业还需要准备好相关的材料,如年度企业所得税纳税申报表、财务会计报告等。同时,要注意申报的时间,避免逾期申报而产生滞纳金等不必要的损失。

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