企业之间的往来款是否要交税?

我经营着一家小公司,最近和另一家企业有几笔往来款。我不太清楚这种企业间的往来款需不需要交税。如果要交,交哪些税,怎么交我都一头雾水。想了解一下相关法律规定是怎样的。
张凯执业律师
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企业之间的往来款是否需要交税,不能一概而论,需要根据往来款的性质和具体情况来判断。


首先,我们来解释一下几个关键概念。往来款是指企业之间因交易、借贷等经济活动而产生的款项往来。而交税,就是企业按照法律规定,将一部分收入缴纳给国家。


如果企业之间的往来款属于正常的借款,即一方企业把钱借给另一方企业,到期后另一方企业归还本金和利息。在这种情况下,根据相关规定,取得利息收入的一方需要缴纳增值税。依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》所附《销售服务、无形资产、不动产注释》第一条第(五)项规定,贷款,是指将资金贷与他人使用而取得利息收入的业务活动。各种占用、拆借资金取得的收入,包括金融商品持有期间(含到期)利息(保本收益、报酬、资金占用费、补偿金等)收入、信用卡透支利息收入、买入返售金融商品利息收入、融资融券收取的利息收入,以及融资性售后回租、押汇、罚息、票据贴现、转贷等业务取得的利息及利息性质的收入,按照贷款服务缴纳增值税。


如果往来款是企业之间因销售商品、提供劳务等正常经营活动而产生的,那么销售方取得收入时需要按照规定缴纳增值税等相关税费。比如,A企业向B企业销售一批货物,B企业支付货款给A企业,A企业就需要按照销售货物的税率缴纳增值税。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条规定,在中华人民共和国境内销售货物或者加工、修理修配劳务,销售服务、无形资产、不动产以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。


但是,如果往来款只是企业之间的资金周转,没有涉及到应税行为,比如一方企业暂时把资金转给另一方企业用于应急,之后再归还,这种情况通常不需要交税。因为它没有产生应税的收入或者行为。

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