企业相互借款都需要缴纳什么税?

我有两家企业,最近一家企业向另一家企业借了一笔钱,我不太清楚在这种企业相互借款的情况下,需要缴纳哪些税。我担心如果没弄清楚,会有税务风险,想了解一下具体都涉及什么税种。
张凯执业律师
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在企业相互借款的情况下,通常会涉及到以下几种税:


首先是增值税。根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,贷款服务属于增值税应税行为。贷款服务是指将资金贷与他人使用而取得利息收入的业务活动。所以企业相互借款取得的利息收入,需要按照贷款服务缴纳增值税。一般纳税人适用6%的税率,小规模纳税人适用3%的征收率。不过,如果企业之间的无偿借款,根据规定,单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务,视同销售服务,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。也就是说,除特殊情况外,无偿借款也可能需要视同销售缴纳增值税。


其次是企业所得税。企业取得的借款利息收入属于企业所得税的应税收入。根据《中华人民共和国企业所得税法》第六条规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额,其中包括利息收入。企业应将借款利息收入计入应纳税所得额,缴纳企业所得税。同时,支付利息的企业,其利息支出在符合一定条件下可以在企业所得税前扣除。根据相关规定,非金融企业向非金融企业借款的利息支出,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分,准予扣除。


此外,在一些特定情况下,可能还会涉及印花税。不过,企业间的借款合同通常不属于印花税的应税凭证范围,一般不需要缴纳印花税。但如果借款合同符合印花税应税合同的规定,就需要按照规定缴纳印花税。

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