作为购买方,税率低好还是税率高好?

我是一个企业的采购人员,在采购货物时,发现不同供应商给出的税率不一样。有的税率低,有的税率高。我不太清楚对于我们购买方来说,到底是税率低好还是税率高好,想了解一下其中的法律规定和利弊。
张凯执业律师
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在探讨购买方税率低好还是税率高好这个问题之前,我们先明确一下税率的基本概念。税率是指对征税对象的征收比例或征收额度,它直接影响着交易中各方的成本和利益。


对于购买方而言,税率的高低影响主要体现在成本和可抵扣的进项税额两方面。从成本角度来看,一般情况下税率低意味着购买方支付的含税价款相对较少,成本也就更低。比如,购买一批不含税价格为100元的货物,如果税率是13%,含税价格就是113元;若税率降为3%,含税价格则变为103元,明显可以节省成本。这对于利润空间较窄或者资金紧张的企业来说,是非常重要的。


从可抵扣的进项税额方面来说,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额,准予从销项税额中抵扣。税率高时,购买方取得的增值税专用发票上注明的进项税额就会更多,在计算应纳税额时可以抵扣的金额也就更大。假设企业当月销项税额为20元,取得一张税率为13%、不含税金额100元的进项发票,可抵扣的进项税额为13元,当月应纳税额为7元;若取得的是税率为3%的进项发票,可抵扣的进项税额仅为3元,当月应纳税额则变为17元。


所以,不能简单地说税率低好还是税率高好。如果购买方是小规模纳税人,由于其采用简易计税方法,不能抵扣进项税额,那么选择税率低的供应商可以降低采购成本,此时税率低更有利。而对于一般纳税人来说,如果其有较多的销项税额需要抵扣,且不单纯以降低采购成本为主要目标,那么税率高可能更合适,因为可以通过抵扣更多的进项税额来减少应纳税额;但如果企业的销项税额较少,或者采购成本对企业的经营影响较大,那么选择税率低的供应商以降低成本可能是更明智的选择。

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