公司买车是否可以一次性摊销?

我公司最近购置了一辆车,财务在处理资产摊销时,对于是否能将购车费用一次性摊销有不同意见。我想了解下在法律规定上,公司买车能不能一次性摊销呢?希望懂这方面法律规定的朋友帮忙解答。
张凯执业律师
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在探讨公司买车是否可以一次性摊销这个问题之前,我们先来了解一下什么是一次性摊销。一次性摊销就是指在购买资产的当期,把资产的全部成本都作为费用扣除,而不是分多年逐步扣除成本。


从税法规定来看,公司买车是有可能进行一次性税前扣除的。根据《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)以及后续相关政策规定,企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。这里的设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。所以,如果公司购买的车辆符合上述政策规定的时间范围和单位价值标准,是可以选择一次性在企业所得税前扣除成本的。


不过,从会计核算的角度,根据《企业会计准则第4号——固定资产》的规定,企业应当对所有固定资产计提折旧。外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。固定资产应当按月计提折旧,并根据用途计入相关资产的成本或者当期损益。也就是说,在会计处理上,公司买车一般是需要按照规定的折旧方法和年限进行折旧,分期计入成本费用,而不是一次性摊销。


因此,在实际操作中,会存在税会差异。公司在进行企业所得税汇算清缴时,需要按照税法规定对会计利润进行纳税调整。当会计上按折旧分期扣除,而税法允许一次性扣除时,在购买车辆的当期,会计利润会大于应纳税所得额,需要调减应纳税所得额;后续年度,由于会计上继续计提折旧,而税法已经一次性扣除完毕,会计利润会小于应纳税所得额,需要调增应纳税所得额。

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