技术开发的发票能否抵税?

我公司最近有技术开发业务,取得了相关发票。我不太清楚这种技术开发的发票在税务上是怎么处理的,能不能用来抵税呢?要是能抵,抵税的条件和标准是什么呢?希望懂行的朋友给解答一下。
张凯执业律师
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在我国,技术开发的发票能否抵税需要分情况来看,下面为您详细讲解。


首先,我们要明确增值税抵扣的基本概念。增值税抵扣是指企业在购买货物、劳务、服务等时支付的增值税,可以在销售货物或提供服务时,从应缴纳的增值税中扣除。简单来说,就是避免对同一笔增值额重复征税。比如,企业购买原材料支付了100元的增值税,销售产品时应缴纳200元的增值税,那么实际缴纳的增值税就是200 - 100 = 100元。


对于技术开发业务,如果是一般纳税人提供技术开发服务,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》,纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。既然是免征增值税,那么开具的发票就是免税发票,免税发票是不能进行增值税抵扣的。


但如果是一般纳税人购进技术开发服务,取得的增值税专用发票,按照规定是可以抵扣进项税额的。一般纳税人取得符合规定的增值税扣税凭证后,应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认,并在规定的纳税申报期内,向主管税务机关申报抵扣进项税额。


此外,如果是小规模纳税人,由于小规模纳税人采用简易计税方法,不能抵扣进项税额。所以小规模纳税人即使取得了技术开发的增值税专用发票,也不能进行抵税。


综上所述,技术开发的发票能否抵税,取决于纳税人的身份以及发票的类型等因素。在实际操作中,企业应当严格按照税法规定进行税务处理,确保税务合规。

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