简易计税法和一般计税法有什么区别?

我在处理公司税务的时候,对简易计税法和一般计税法不太清楚。不知道这两种计税方法在计算方式、适用范围等方面都有啥不同,想了解下它们具体的区别,好准确地进行税务处理。
张凯执业律师
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简易计税法和一般计税法是我国增值税计算的两种方法,它们在多个方面存在明显区别。


首先是计算方式不同。简易计税法较为简单,它是按照销售额和征收率来计算应纳税额,而且不得抵扣进项税额。计算公式为:应纳税额 = 销售额×征收率。这里的销售额是不含税销售额,如果取得的是含税销售额,需要先换算成不含税销售额,即不含税销售额 = 含税销售额÷(1 + 征收率)。例如,一家小规模纳税人企业取得含税销售收入103万元,征收率为3%,那么不含税销售额 = 103÷(1 + 3%) = 100万元,应纳税额 = 100×3% = 3万元。


而一般计税法相对复杂些,它是用当期销项税额减去当期进项税额来计算应纳税额。计算公式为:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。销项税额是指纳税人销售货物或者提供应税劳务,按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税额,销项税额 = 销售额×税率;进项税额是指纳税人购进货物或者接受应税劳务支付或者负担的增值税额。比如,一般纳税人企业销售货物取得不含税销售额200万元,适用税率为13%,则销项税额 = 200×13% = 26万元;当期购进货物取得增值税专用发票,注明的进项税额为10万元,那么该企业当期应纳税额 = 26 - 10 = 16万元。


其次在适用范围上,简易计税法主要适用于小规模纳税人,以及一般纳税人的特定应税行为。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十二条规定,小规模纳税人增值税征收率为3%,国务院另有规定的除外。而一般纳税人通常适用一般计税法,但一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。


另外,在发票使用方面也有差异。简易计税法下,小规模纳税人只能开具普通发票,若需要开具增值税专用发票,需要到税务机关代开;而一般纳税人既可以开具增值税专用发票,也可以开具普通发票。

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