生产型出口退税是否需要交增值税?

我是一家生产型企业,有出口业务也在申请出口退税。但不太清楚在办理出口退税后,还需不需要缴纳增值税。想了解下在生产型出口退税这种情况下,关于增值税缴纳的具体规定是怎样的,希望能有人帮我解答。
张凯执业律师
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生产型出口退税是否需要缴纳增值税,要分不同情况来看。首先,我们来了解一下生产型出口退税和增值税的基本概念。生产型出口退税是国家为了鼓励企业出口,对生产企业出口的自产货物,退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税、消费税等税款。而增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。


在“免、抵、退”税办法下,“免”税是指对生产企业出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税;“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额;“退”税是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分予以退税。


根据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)规定,如果生产企业当期应纳税额大于零,那么就需要缴纳增值税。这里的应纳税额是通过当期销项税额减去当期进项税额计算得出的。也就是说,即便企业有出口退税业务,如果内销业务产生的应纳税额大于出口货物可抵顶的进项税额,企业就需要缴纳增值税。


但如果当期期末留抵税额小于等于当期免抵退税额时,当期应退税额等于当期期末留抵税额,当期免抵税额等于当期免抵退税额减去当期应退税额,此时企业不需要缴纳增值税,而且还能获得相应的退税款。当当期期末留抵税额大于当期免抵退税额时,当期应退税额等于当期免抵退税额,当期免抵税额为零,企业同样不需要缴纳增值税,未抵完的进项税额留待下期继续抵扣。

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