出口退税金额的计算公式是什么?

我是做出口生意的,一直不太清楚出口退税金额到底是怎么算的。每次看到关于出口退税的政策,心里就犯嘀咕,也不知道自己能拿到多少退税。想了解下出口退税金额具体的计算公式,这样我心里也能有个底。
张凯执业律师
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出口退税是国家为了鼓励出口,对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税、消费税等税款的政策。下面为您介绍不同情况下出口退税金额的计算公式。


对于生产企业来说,一般采用“免、抵、退”税办法。“免”税是指对生产企业出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税;“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额;“退”税是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分予以退税。


其具体计算公式如下:


当期应纳税额的计算:当期应纳税额=当期内销货物的销项税额 -(当期进项税额 - 当期免抵退税不得免征和抵扣税额)。这里的当期免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率 - 出口货物退税率) - 当期不得免征和抵扣税额抵减额,而当期不得免征和抵扣税额抵减额=当期免税购进原材料价格×(出口货物适用税率 - 出口货物退税率)。


当期免抵退税额的计算:当期免抵退税额=出口货物离岸价×外汇人民币折合率×出口货物退税率 - 当期免抵退税额抵减额。其中,当期免抵退税额抵减额=当期免税购进原材料价格×出口货物退税率。


当期应退税额和免抵税额的计算:如果当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则当期应退税额=当期期末留抵税额,当期免抵税额=当期免抵退税额 - 当期应退税额;如果当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则当期应退税额=当期免抵退税额,当期免抵税额=0。


对于外贸企业而言,一般采用“先征后退”的办法。应退税额=外贸收购不含增值税购进金额×退税率。这里的外贸收购不含增值税购进金额就是企业购买货物时,不包含增值税的那部分价款。例如,企业购买了一批货物,总价是113万元,其中增值税是13万元,那么不含增值税购进金额就是100万元。如果退税率是10%,则应退税额=100×10% = 10万元。


这些计算公式依据的是《中华人民共和国增值税暂行条例》以及相关的出口退税管理办法。不同的企业类型和货物,其退税政策和计算方式可能会有所不同。在实际操作中,企业需要根据自身情况准确计算出口退税金额,并按照规定的程序办理退税手续。

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