一般纳税人转小规模纳税人留抵税额该如何处理?

我是一家企业的负责人,之前企业是一般纳税人,现在想转成小规模纳税人。但账面上还有留抵税额,不太清楚这部分留抵税额要怎么处理,是能退回来,还是有其他的处理方式呢?想了解一下相关的法律规定和处理办法。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下一般纳税人、小规模纳税人以及留抵税额的概念。一般纳税人是指年应征增值税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。小规模纳税人则是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。留抵税额,简单来说,就是当企业当期的销项税额小于进项税额时,就会产生留抵税额,相当于企业提前交了税。


根据《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(国家税务总局公告2018年第18号)规定,转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。也就是说,一般纳税人转小规模纳税人后,留抵税额不会退还,而是通过计入“应交税费—待抵扣进项税额”的方式进行核算。


后续,当转登记纳税人在一般纳税人期间销售或者购进的货物、劳务、服务、无形资产、不动产,自转登记日的下期起发生销售折让、中止或者退回的,调整转登记日当期的销项税额、进项税额和应纳税额。调整后的应纳税额小于转登记日当期申报的应纳税额形成的多缴税款,从“应交税费—待抵扣进项税额”中抵减;抵减后仍有余额的,计入发生销售折让、中止或者退回当期的应纳税额一并申报缴纳。


总之,一般纳税人转小规模纳税人后,留抵税额是按照规定计入“应交税费—待抵扣进项税额”,并根据后续业务情况进行相应的调整和处理。

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