个体户开具增值税发票后如何做账?

我是个个体户,最近开始开具增值税发票了,但我不知道该怎么进行账务处理。我想了解下具体的做账流程和方法,比如收入、税费这些要怎么记录,有没有相关的规定和标准,希望能得到详细的解答。
张凯执业律师
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对于个体户开具增值税发票后的账务处理,以下为您详细讲解。首先,要理解几个关键的会计概念。在会计里,当个体户开具增值税发票确认收入时,会涉及到“主营业务收入”和“应交税费 - 应交增值税”这两个科目。“主营业务收入”简单来说,就是个体户通过日常经营主要业务所获得的收入;“应交税费 - 应交增值税”则是个体户按照税法规定应该缴纳的增值税税款。


如果个体户是小规模纳税人,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》相关规定,小规模纳税人增值税征收率一般为 3%(目前有税收优惠政策,可能会有不同征收率)。当开具增值税普通发票时,账务处理如下:假设个体户销售货物开具了一张价税合计为 10300 元的增值税普通发票,那么不含税收入 = 10300÷(1 + 3%) = 10000 元,增值税税额 = 10000×3% = 300 元。此时应做分录:借:银行存款(或应收账款)10300,贷:主营业务收入 10000,贷:应交税费 - 应交增值税 300。当缴纳增值税时,分录为:借:应交税费 - 应交增值税 300,贷:银行存款 300。


如果个体户是一般纳税人,增值税的计算和账务处理相对复杂一些。一般纳税人适用税率根据不同业务有所不同,如销售货物一般适用 13%税率。假设个体户销售货物开具了一张价税合计为 11300 元的增值税专用发票,不含税收入 = 11300÷(1 + 13%) = 10000 元,增值税销项税额 = 10000×13% = 1300 元。分录为:借:银行存款(或应收账款)11300,贷:主营业务收入 10000,贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)1300。一般纳税人在计算应纳税额时,是用当期销项税额减去当期进项税额。当取得可抵扣的进项发票时,借:库存商品等科目(根据业务确定),借:应交税费 - 应交增值税(进项税额),贷:银行存款等科目。然后用销项税额减去进项税额得出当期应缴纳的增值税额,再进行缴纳的账务处理。总之,个体户要根据自身的纳税人身份准确进行增值税发票的账务处理。

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