如何调整以前年度印花税金分录?

我在处理公司账务时,发现以前年度的印花税金分录有误。现在不知道该怎么去调整这些分录,也不清楚调整的流程和依据是什么。我想了解下具体该怎么做,有没有相关法律规定或者会计准则来指导这个调整过程呢?
张凯执业律师
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在会计处理中,调整以前年度印花税金分录是一项需要严谨对待的工作,下面我们来详细说说如何操作以及相关依据。


首先,我们要知道印花税的定义。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。根据《中华人民共和国印花税法》规定,在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人,为印花税的纳税人,应当依照本法规定缴纳印花税。而在会计处理上,依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,对于重要的前期差错,企业应当采用追溯重述法进行更正,但确定前期差错累积影响数不切实可行的除外。


对于调整以前年度印花税金分录,一般分为两种情况。如果金额较小,对财务报表影响不大,可以简化处理,直接计入当期损益。比如,发现少计提以前年度印花税1000元,分录可以这样做:借:税金及附加 1000;贷:应交税费——应交印花税 1000。缴纳时,借:应交税费——应交印花税 1000;贷:银行存款 1000。


如果金额较大,对以前年度财务报表有重大影响,就需要采用追溯重述法。假设发现以前年度少计提印花税10000元,首先要调整以前年度损益,借:以前年度损益调整 10000;贷:应交税费——应交印花税 10000。然后调整所得税,假设企业所得税税率为25%,借:应交税费——应交所得税 2500;贷:以前年度损益调整 2500。接着将“以前年度损益调整”科目余额转入利润分配,借:利润分配——未分配利润 7500;贷:以前年度损益调整 7500。最后,如果涉及盈余公积的调整,借:盈余公积 750(假设按10%计提);贷:利润分配——未分配利润 750。

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