小规模应纳税额减征额如何计算?

我是小规模纳税人,在纳税申报时看到有应纳税额减征额这一项。我不太清楚这个减征额是怎么算出来的,也不知道它对我的纳税金额有多大影响。希望能了解一下具体的计算方法和相关规定。
张凯执业律师
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小规模纳税人应纳税额减征额的计算需要结合具体的税收政策和业务情况。下面将详细介绍几种常见情形。


首先,对于小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货,根据相关政策,依照3%征收率减按2%征收增值税。其应纳税额减征额的计算方法为:应纳税额减征额=含税销售额÷(1 + 3%)×(3% - 2%)。例如,某小规模纳税人销售一台自己使用过的设备,取得含税销售额10300元。那么不含税销售额 = 10300÷(1 + 3%)= 10000元,正常按3%征收率计算的应纳税额 = 10000×3% = 300元,减按2%征收的应纳税额 = 10000×2% = 200元,应纳税额减征额 = 10000×(3% - 2%)= 100元。这里的法律依据是《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号)以及《国家税务总局关于增值税简易征收政策有关管理问题的通知》(国税函〔2009〕90号)。


其次,在疫情期间,为了支持个体工商户复工复业,对湖北省增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。这种情况下,应纳税额减征额 = 含税销售额÷(1 + 3%)×(3% - 1%)。比如,一个位于非湖北省的小规模纳税人,取得含税销售收入20600元,不含税销售额 = 20600÷(1 + 3%)= 20000元,正常按3%征收率计算的应纳税额 = 20000×3% = 600元,减按1%征收的应纳税额 = 20000×1% = 200元,应纳税额减征额 = 20000×(3% - 1%)= 400元。依据是《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)和《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2020年第24号)等文件。


总之,小规模纳税人在计算应纳税额减征额时,要准确判断自身业务适用的税收政策,按照相应公式进行计算。如果对具体计算仍有疑问,建议咨询当地税务机关或专业税务顾问。

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