印花税基数是怎么算的?

我在做生意签合同的时候涉及到印花税,不太清楚印花税基数该怎么算。合同类型不同,涉及的金额也不一样,比如购销合同、租赁合同这些,都不知道怎么确定计算印花税的基数,希望了解下计算方法。
张凯执业律师
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印花税基数的计算方式因不同的应税凭证而有所区别。下面为您详细介绍。首先,我们要了解印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。印花税的应税凭证包括合同、产权转移书据、营业账簿和权利、许可证照等。


对于合同类应税凭证,印花税基数一般是合同所列的金额,但不包括列明的增值税税款。根据《中华人民共和国印花税法》第五条规定,应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款。例如,甲公司与乙公司签订了一份不含税金额为 100 万元、增值税税额为 13 万元的购销合同,那么该合同印花税的计税基数就是 100 万元。如果合同中没有分别列明价款和增值税税款,那么就以合同的全部金额作为计税依据。


产权转移书据的印花税计税依据和合同类似,也是书据所列的金额,同样不包括列明的增值税税款。比如,丙将自己的一处房产转让给丁,转让合同中明确房产不含税价格为 200 万元,增值税 20 万元,那么该产权转移书据的印花税计税基数就是 200 万元。


营业账簿中,实收资本(股本)、资本公积合计金额为印花税的计税依据。根据规定,记载资金的账簿,按实收资本和资本公积的合计金额 0.5‰贴花。以后年度资金总额比已贴花资金总额增加的,增加部分应按规定贴花。而对于权利、许可证照,按件贴花,每件 5 元,这里不存在计算基数的问题。

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