个体工商户查账征收增值税如何计算?

我是个体工商户,采用查账征收方式。但我不太清楚增值税该怎么算,平时进货、销售情况比较复杂,不知道计算的时候有哪些要点,扣除项目、税率这些也不太明白,想知道具体是怎么算的。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下什么是查账征收。查账征收是一种税收征收方式,税务机关根据纳税人提供的账册、凭证等资料,来确定其应纳税额。对于个体工商户来说,查账征收增值税就需要准确核算自己的经营收入和成本等情况。


在计算增值税之前,我们要明确个体工商户在增值税方面一般分为小规模纳税人和一般纳税人,这两者的计算方法是不同的。


如果个体工商户是增值税小规模纳税人,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式为:应纳税额 = 销售额×征收率。目前,小规模纳税人征收率一般为3%,在一些税收优惠政策期间,可能会有减按1%征收率征收增值税的情况。这里的销售额是指不含税销售额,如果取得的是含税销售额,需要先换算为不含税销售额,换算公式为:不含税销售额 = 含税销售额÷(1 + 征收率)。例如,某个体工商户小规模纳税人在一个纳税期内取得含税销售收入10.1万元,征收率为1%,那么不含税销售额 = 10.1÷(1 + 1%) = 10万元,应缴纳的增值税 = 10×1% = 0.1万元。


如果个体工商户登记为增值税一般纳税人,其增值税的计算采用一般计税方法。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,一般计税方法的应纳税额,是指当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式为:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。销项税额是指纳税人发生应税销售行为,按照销售额和增值税税率计算并收取的增值税额,计算公式为:销项税额 = 销售额×税率。进项税额是指纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额。一般纳税人适用的税率根据不同的业务类型有所不同,比如销售货物、劳务等一般适用13%的税率,销售交通运输、邮政、基础电信等适用9%的税率,销售增值电信服务、金融服务等适用6%的税率。例如,某个体工商户一般纳税人在一个纳税期内销售货物取得不含税销售额100万元,适用税率13%,则销项税额 = 100×13% = 13万元;当期购进货物取得增值税专用发票,注明的进项税额为8万元,那么该期应缴纳的增值税 = 13 - 8 = 5万元。

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