增值税发票税额是怎么算出来的?

我在处理公司财务时,涉及到增值税发票税额计算的问题。之前没接触过这块,不太清楚具体怎么算。比如一张含税金额的发票,要算出里面的税额,不知道该用什么公式和方法,希望能了解清楚计算方式。
张凯执业律师
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增值税发票税额的计算方法会因发票类型以及计税方法的不同而有所差异。下面为您详细介绍。


首先,我们要了解两个基本的计税方法,即一般计税方法和简易计税方法。一般计税方法适用于一般纳税人,而简易计税方法通常适用于小规模纳税人或者符合特定条件的一般纳税人。


对于一般计税方法,应纳税额等于当期销项税额减去当期进项税额。这里的销项税额是指纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产,按照销售额和适用税率计算并向购买方收取的增值税额。计算公式为:销项税额 = 销售额×税率。销售额是指纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。如果取得的是含税销售额,需要先将其换算为不含税销售额,换算公式为:不含税销售额 = 含税销售额÷(1 + 税率)。举例来说,一家一般纳税人企业销售一批货物,含税销售额为 11300 元,适用税率为 13%。那么不含税销售额 = 11300÷(1 + 13%) = 10000 元,销项税额 = 10000×13% = 1300 元。


进项税额则是指纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税额。比如企业购进原材料,取得增值税专用发票,发票上注明的税额就是可以抵扣的进项税额。当销项税额大于进项税额时,企业需要缴纳增值税;当销项税额小于进项税额时,不足抵扣的部分可以结转下期继续抵扣。


简易计税方法下,应纳税额 = 销售额×征收率。这里的销售额同样是不含税销售额,如果取得的是含税销售额,需要先换算为不含税销售额,换算公式为:不含税销售额 = 含税销售额÷(1 + 征收率)。小规模纳税人增值税征收率一般为 3%,但在一些特殊情况下可能会有不同。例如,某小规模纳税人销售货物取得含税收入 5150 元,征收率为 3%。那么不含税销售额 = 5150÷(1 + 3%) = 5000 元,应纳税额 = 5000×3% = 150 元。


相关法律依据为《中华人民共和国增值税暂行条例》,该条例明确规定了增值税的计税方法、税率、征收率等内容,是我们计算增值税发票税额的重要法律依据。

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